MPD doublon dans liste de virements
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MPD doublon dans liste de virements
Bonjour,
Lorsque nous générons un bordereau de virement, il arrive que la facture non lettrée soit générée deux fois dans le listing du bordereau de virement (même référence, même montant). Avez vous eu ce cas?.
Par ailleurs, est il possible de supprimer dans ce cas, dans l'historique de virement, le bordereau et le refaire automatiquement (ou les autres paiements ne seront ils plus présents)?.
Nous utilisons la gamme 100 pack +.
Merci pour vos réponses.
Lorsque nous générons un bordereau de virement, il arrive que la facture non lettrée soit générée deux fois dans le listing du bordereau de virement (même référence, même montant). Avez vous eu ce cas?.
Par ailleurs, est il possible de supprimer dans ce cas, dans l'historique de virement, le bordereau et le refaire automatiquement (ou les autres paiements ne seront ils plus présents)?.
Nous utilisons la gamme 100 pack +.
Merci pour vos réponses.
- Posteur néophyte
- Messages: 1
- Inscription: Mar 3 Nov 2015 17:51
Re: MPD doublon dans liste de virements
Bonjour,
Si vous avez une facture doublée en paiement, soit elle est présente 2 fois en comptabilité, soit vous l'avez sélectionnée 2 fois lors de la saisie des paiements.
Pour rappel, une écriture qui est déjà sélectionnée dans une préparation de virement et qui n'a pas fait l'objet d'un transfert en comptabilité possède une petite croix grise sur sa ligne lors la sélection en saisie de virement.
Ensuite, vous ne pouvez supprimer qu'une remise complète en historique et non un élément de la remise.
Mais si vous êtes déjà en historique et que vous faites de la télétransmission, alors cela veut dire que votre remise est partie avec les 2 paiements pour la même facture.
Si vous faites du fichier magnétique, alors vous pouvez supprimer votre remise en historique et la refaire entièrement. Attention également si vous avez déjà généré les écritures comptables, un délettrage et une suppression d'écriture seront nécessaires.
Cordialement,
Si vous avez une facture doublée en paiement, soit elle est présente 2 fois en comptabilité, soit vous l'avez sélectionnée 2 fois lors de la saisie des paiements.
Pour rappel, une écriture qui est déjà sélectionnée dans une préparation de virement et qui n'a pas fait l'objet d'un transfert en comptabilité possède une petite croix grise sur sa ligne lors la sélection en saisie de virement.
Ensuite, vous ne pouvez supprimer qu'une remise complète en historique et non un élément de la remise.
Mais si vous êtes déjà en historique et que vous faites de la télétransmission, alors cela veut dire que votre remise est partie avec les 2 paiements pour la même facture.
Si vous faites du fichier magnétique, alors vous pouvez supprimer votre remise en historique et la refaire entièrement. Attention également si vous avez déjà généré les écritures comptables, un délettrage et une suppression d'écriture seront nécessaires.
Cordialement,
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