Sage gestion commerciale 100
Modérateurs: Super-Apogea, Super Modérateur
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Sage gestion commerciale 100
Bonjour<BR>J'aimerai savoir comment saisir les remboursements d'avoir sur Sage getion commerciale 100.<BR><BR>Merci beaucoup<BR><BR>Help !
- Posteur néophyte
- Messages: 13
- Inscription: Lun 19 Juin 2006 18:53
Sage gestion commerciale 100
Quelle version ??
- Contributeur
- Messages: 50
- Inscription: Jeu 26 Mai 2005 07:21
Sage gestion commerciale 100
REGARDE LA SOUCHE FACTURE D'AVOIR; ELLE MOUVEMENTE LE JOURNAL DE VENTE MAIS PAS LE STOCK
- Contributeur
- Messages: 55
- Inscription: Lun 30 Jan 2006 20:16
Sage gestion commerciale 100
Il s'agit de la version 11.<BR><BR>Merci
- Posteur néophyte
- Messages: 13
- Inscription: Lun 19 Juin 2006 18:53
Sage gestion commerciale 100
Merci pour ta réponse.<BR>Mais mon problème est le suivant :<BR>Je fais des factures de retour et des factures d'avoir. Dans le cas ou le client ne veut plus utiliser son avoir lors d'un prochain achat, je suis obligée de le rembourser. Je suppose que je dois saisir cela quelque part de la même manière que je saisie les réglements de facture.<BR><BR>Merci de m'aider.
- Posteur néophyte
- Messages: 13
- Inscription: Lun 19 Juin 2006 18:53
Sage gestion commerciale 100
Salut, <BR>tu na rien a saisir comme les reglements d'une facture, parceque ca s'equilibre automatiquement lorsque tu fait la facture de retour .<BR>Exemple:<BR>tu fait un retour d'une facture d'un montant de 10.000,00 ... ce montant sera en negatif biensur (malgré tu l a sasie en positif) et apres la validation de la facture de retour le montant ou le stock de la facture et le client concerné se soldent (equilibrent) automatiquement..
- Posteur néophyte
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- Inscription: Jeu 15 Juin 2006 22:50
Sage gestion commerciale 100
Merci Rachid<BR><BR>Mais comment puis je savoir si le client a déjà utilisé son avoir pour un autre achat si je ne le saisi pas ? Y a un truc qui m'échappe. Je travaillais auparavant sur un autre logiciel et sur celui ci je pouvais saisir des remboursement d'avoir. La facture et l'avoir = 0 mais si je ne saisi que le réglement de facture et pas le remboursement de l'avoir je ne tombe pas sur un solde nul.
- Posteur néophyte
- Messages: 13
- Inscription: Lun 19 Juin 2006 18:53
Sage gestion commerciale 100
Salut muriel;<BR>tu peut toujour faire une copie de ton gestion commerciale (2 fichiers : le gescom et son fichier comptable lier) comme brouillon et tu essai tous les cas possible que tu peut imaginer sans crainte...<BR>mais je crois que pour le remboursement c'est les comptable ou la partie comptable de sage qui s'occupe du probleme, parceque si tu edite la liste d'échéances d'un client qui a fait un retour , tu le trouve soldé, c'est à dire 0 ...
- Posteur néophyte
- Messages: 12
- Inscription: Jeu 15 Juin 2006 22:50
Sage gestion commerciale 100
Merci pour ta rapidité de réponse. <BR>je vais faire des essais.<BR>Si jamais je trouve, je communiquerai la solution.<BR><BR>A bientôt
- Posteur néophyte
- Messages: 13
- Inscription: Lun 19 Juin 2006 18:53
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